集团开展时光文旅公司专项审计工作 强化监督协同 提升治理效能

发布日期:2025-09-29 浏览次数:205

为进一步健全集团内部监督体系,规范下属企业经营管理,防范廉洁与经营风险,近日,集团正式启动对旗下全资子公司——时光文旅公司的专项内部审计工作。本次审计由集团内部审计工作小组牵头实施,纪检监察室全程参与,并特邀专业第三方机构提供协审支持,形成监督合力。

本次专项审计聚焦时光文旅公司核心业务,重点围绕财政财务收支真实性、经济活动合规性、内部控制有效性及风险管理科学性等关键维度展开核查,覆盖招商租赁、招标采购、资产管理、资金使用、合同履约、内控执行等全链条环节。审计实施前,集团集团内部审计工作小组联合纪检监察室及第三方机构组建专项审计组,审计过程中,审计组通过查阅凭证资料、实地核查验证、开展员工访谈等多种方式精准排查问题:纪检监察室依托监督职能,重点关注审计中发现的廉洁风险点与责任落实问题,强化对权力运行的约束;第三方机构则发挥专业优势,为复杂业务事项核查提供技术支撑,有效提升审计精准度与效率。

集团始终坚持“以查促改、以审促治”原则,后续审计组将对发现的问题进行系统梳理,深入分析根源,提出针对性整改建议。纪检监察室将跟进整改落实情况,推动问题闭环解决,助力子公司完善管理机制、堵塞风险漏洞,切实把审计成果转化为企业治理效能。

此次审计工作是集团深化纪检监察监督与审计监督贯通协同的具体实践,通过整合内部监督力量与外部专业资源,实现了“政治体检”与“经济体检”同频共振。未来,集团将持续完善多元协同监督机制,以高质量监督保障企业持续健康发展。